問題已解決
老師問下買了18000的材料,對方開了20000發票,這做營業外收入?分錄怎么寫合適呢?



1、如果是高開票,按開票金額做賬,與實收款的差額掛應收賬款,找其他單據銷賬 2、如果是開錯了,可以作廢原發票或開紅字票沖回后另開。差額部分暫掛其他應收款
2019 11/14 15:51

84785023 

2019 11/14 15:55
是我們買了對方的材料,對方給我們多開了2000發票,怎么是應收?

venus老師 

2019 11/14 15:59
不好意思,看錯題目
如果多的部分以后都不付款的,那應該做為企業的利得處理:
借:應付賬款
貸:營業外收入

84785023 

2019 11/14 16:02
當時沒用應付這個科目

venus老師 

2019 11/14 16:06
建議用應付賬款,或者調賬
