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帶開發(fā)票交了增值稅和稅金附加怎么做賬



你好
借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅
借;應交稅費-應交增值稅 ,附加稅,貸;銀行存款
2019 10/22 09:09

84785040 

2019 10/22 09:10
以前年度損益最后調整到什么科目

鄒老師 

2019 10/22 09:11
你好,以前年度損益調整需要結轉到利潤分配——未分配利潤

帶開發(fā)票交了增值稅和稅金附加怎么做賬
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