問題已解決
老師,加計扣除稅額計入營業外收入—加計扣除收益,這筆收入要總收入計算企業所得稅嗎?



你好 是的 需要繳納企業所得稅
2019 10/12 14:32

84785013 

2019 10/12 14:33
哦,謝謝老師

答疑蘇老師 

2019 10/12 14:35
不客氣 祝工作順利哦

84785013 

2019 10/12 14:44
老師,我計提好了是這樣分錄的嗎?

答疑蘇老師 

2019 10/12 14:47
你好 計提所得稅費用是這樣的分錄

84785013 

2019 10/12 15:11
老師,計算未交增值稅時,我進項稅額的加計扣除稅額數要從銷項稅額里面減開不呢?

答疑蘇老師 

2019 10/12 15:36
你好 老師沒明白你的意思?

84785013 

2019 10/12 15:39
請問加計扣除稅額的會計分錄怎么做呢

84785013 

2019 10/12 15:41
我是這么做的,但是借貸方不一致,不知如何調賬了

84785013 

2019 10/12 15:42
未交增值稅的借貸方差額正好是加計扣除稅額,現在不知怎么調賬

答疑蘇老師 

2019 10/12 16:12
你好 加計扣除的分錄正確 但是你未交增值稅怎么會出現差額呢?你貸方減借方就是需要繳納的金額

84785013 

2019 10/12 16:29
我是8月份接手別人的賬做的,前會計是繳稅的時候是沖減的 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額,我接手后是重新用快賬軟件建賬的,數據的差額就是這樣來的,老師,我不好調整他前期的賬,我也是新手怕越調越錯

84785013 

2019 10/12 16:29
你看我本期發生額對不呢

答疑蘇老師 

2019 10/12 16:33
你好 那是銷項稅額沒轉到未交增值稅上 你是說你未交增值稅有余額 是吧?

84785013 

2019 10/12 16:54
是的,而且還是在借方,又沒看到前會計有預交的呀

答疑蘇老師 

2019 10/12 16:59
你好 在借方可以遞減后面月份需要繳納的稅
