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老師,我想問一下,一般納稅人,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),購買時做分錄,取得增值稅專用發(fā)票的,進項稅是作為以后可抵減銷項稅的,那么是什么時候抵減呢



你好!是你認證后,在申報認證的月份。比如現(xiàn)在申報8月的,你8月認證就可以。然后現(xiàn)在9月申報8月的時候抵減
2019 09/15 16:54

老師,我想問一下,一般納稅人,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),購買時做分錄,取得增值稅專用發(fā)票的,進項稅是作為以后可抵減銷項稅的,那么是什么時候抵減呢
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