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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個月的待抵扣稅額這個月抵扣,該怎么報稅



你好,把上個月的待抵扣稅額在這個月申報的時候填寫在附表二的本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄次就是了
2019 09/07 10:12

84785040 

2019 09/07 10:25
就是最下面的那個是嗎

鄒老師 

2019 09/07 10:26
你好,你是不是插入圖片錯誤了
根本沒有看到增值稅申報表的附表二啊

84785040 

2019 09/07 10:27
報了幾次還是這樣

鄒老師 

2019 09/07 10:27
你好,你確定上個月的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這個月可以抵扣了?
你確定你進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)填寫的是準(zhǔn)確無誤的?

84785040 

2019 09/07 10:31
然后又是這樣

84785040 

2019 09/07 10:32
國稅系統(tǒng)的問題還是我電腦的問題啊

鄒老師 

2019 09/07 10:38
你好,上個月的待抵扣這個月應(yīng)當(dāng)填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額欄次,而不是還在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄次啊
應(yīng)當(dāng)填寫在這個圖片里面的第三行前期認(rèn)證相符本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄次

84785040 

2019 09/07 10:42
第三欄填不了啊

鄒老師 

2019 09/07 10:45
你好,上個月的待抵扣稅額這個月抵扣就是填寫在第三行的
你單位是屬于輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣稅款嗎?

84785040 

2019 09/07 10:59
不是啊,上個月不是沒有銷售額么,然后就認(rèn)證這個月抵扣

鄒老師 

2019 09/07 11:01
你好,不是輔導(dǎo)期是不能填寫在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額欄次的,應(yīng)當(dāng)計入進(jìn)項(xiàng)稅額欄次才是的
在主表體現(xiàn)期末留抵稅額
