問題已解決
你好,我單位給勞務公司先掛賬了,后期取得發票應該怎么做分錄(進項稅額怎么做進去,前期掛賬沒做稅額)



您好
請問當時分錄怎么寫的
2019 09/06 11:10

84784963 

2019 09/06 11:16
借:工程施工-人工費 貸:應賬賬款

84784963 

2019 09/06 11:19
???

bamboo老師 

2019 09/06 11:21
現在收到發票
借:工程施工——人工費 借方紅字
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方藍字

84784963 

2019 09/06 11:28
這個分錄的貸方是什么?還有應付賬款怎么平

84784963 

2019 09/06 11:33
懂了,謝謝老師。

bamboo老師 

2019 09/06 11:33
不需要寫貸方 借方紅字就表示了在貸方
應付賬款 您支付給人家就平了啊
借:應付賬款
貸:銀行存款
