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在建工程暫估入賬收到發票后如何處理?



您好
請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019 08/30 14:33

84785031 

2019 08/30 14:47
借:在建工程。貸:其他應付款

bamboo老師 

2019 08/30 14:48
那現在收到發票跟暫估金額有差距么

84785031 

2019 08/30 14:54
因為收到的發票是暫估入賬的一部分。沒全收回來。所以想問如果有差距的話怎么做。沒差距的話怎么做

bamboo老師 

2019 08/30 14:56
有差額的話 增加在建工程入賬成本 再做一筆差額分錄
沒有差額的話 簡單的處理可以把發票放在前面暫估的分錄后面

84785031 

2019 08/30 14:56
老師。具體分錄是什么呢?

bamboo老師 

2019 08/30 14:57
有差額
借:在建工程 差額部分
貸:其他應付款
沒有差額 可以把發票直接附在暫估分錄后面 也可以做一筆相同的紅字分錄沖銷暫估 然后根據發票再做一筆藍字分錄
