問題已解決
老師,您好!暫估入賬的在建工程(已轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)),現(xiàn)在收到其中一部分的發(fā)票,要怎么入賬處理?



您好,這個的話,是暫估,其中收到了嗎這個
2024 05/07 14:53

Jennifer 

2024 05/07 14:55
比如暫估了100萬,現(xiàn)在收到50萬的發(fā)票,要如何入賬處理

小鎖老師 

2024 05/07 14:57
那就是沒事,也就是現(xiàn)在正常折舊,到年底,50萬對應的折舊,調(diào)增,另外的不用

Jennifer 

2024 05/07 16:02
那收的的50萬的發(fā)票要怎么入賬呢,不要調(diào)整分錄嗎?如果不調(diào)整分錄,這個發(fā)票附在哪個憑證后面呢?

小鎖老師 

2024 05/07 16:03
這個發(fā)票,附在你當時暫估的那個后期轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),那個分錄就行

Jennifer 

2024 05/07 16:08
那個賬本已經(jīng)裝訂啦,直接粘貼上去就行嗎

小鎖老師 

2024 05/07 16:19
可以,這個是不影響的

Jennifer 

2024 05/07 16:46
那該發(fā)票的進項稅額怎么處理呀,是9個點的專票

小鎖老師 

2024 05/07 16:50
你是要現(xiàn)在抵扣嗎還是

Jennifer 

2024 05/07 17:17
是的 想在5月份抵扣

小鎖老師 

2024 05/07 17:19
那你就在本月,認證抵扣,這個

Jennifer 

2024 05/07 17:23
需要做分錄嗎

小鎖老師 

2024 05/07 17:37
對,直接做進項稅額抵扣進項就行

Jennifer 

2024 05/07 17:47
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 即可對嗎?

小鎖老師 

2024 05/07 17:52
嗯對,是沒錯的這個的
