問題已解決
老師,早上好!本月跟客戶對賬,發現上月采購的產品單價錯了,那這個月做報表應該怎樣調賬?



你好,有對之前錯誤的單價開具負數發票紅沖,然后開具正確單價的發票嗎?
2019 08/23 10:59

84784954 

2019 08/23 11:26
老師,我們不開發票的,只是對賬時發現單價有問題,所以采購總金額也要修改。

鄒老師 

2019 08/23 11:28
你好,那應當把之前錯誤的單價分錄沖銷,然后按正確的采購單價做購進分錄

84784954 

2019 08/23 11:34
本月把上月錯誤分錄做借貸相反的會計分錄,然后再做正確的就可以了是吧?

鄒老師 

2019 08/23 11:36
你好,是的,是這樣的
