問題已解決
老師,我們本月發現有個供應商A產品之前結算的單價錯了,少付給別人了,本月要把差價補給別人,是把這個差價合并到本月采購的A產品中嗎,如果這樣的話本月A產品的單價就太高了,稅賬應該怎么做合理呢?



你好,其實正規的做法就是去調整之前的
04/18 10:56

84784976 

04/18 10:57
怎么調呢?把之前入庫的全部做采購退貨,本月再按正確的單價重新入庫?

宋生老師 

04/18 10:57
你好是的,正規的方式就是這樣。

84784976 

04/18 11:01
這樣的話以前結轉的主營業務成本金額是按錯誤的單價結轉的呢,以前的賬也不可能再重新做了,怎么辦呢

宋生老師 

04/18 11:02
你好,是這樣子的,現在就兩個辦法,一,你要么就按照正規的做去更正之前的帳和匯算。
二提高現在的單價,沒有辦法又不去更改之前的又還能夠把現在也都做到完美。

宋生老師 

04/18 11:02
有借必有貸,借貸必相等。要么去按照正規的做,要么承擔風險

84784976 

04/18 11:04
按方法二的話意思就是之前結轉的成本就不管了,相當于之前結轉的成本低了,現在提高單價結轉的成本高了,總結轉成本金額沒變,這樣也合理是吧

宋生老師 

04/18 11:11
你好,是的,就是這樣理解

84784976 

04/18 11:12
但內賬不想做采購退貨也不想改之前的賬了,怎么做合理呢

宋生老師 

04/18 11:13
你好,就增加現在的單價就好了。

84784976 

04/18 11:17
如果這樣的放本月這個產品的單位成本就很高哦

宋生老師 

04/18 11:17
你好,就像上面說的,沒有辦法做到完美,因為之前的錯了。
