問題已解決
老師,我想問下我們用公賬給對方付了款,沒收到發票,或者收到了發票但是沒抵扣, 我做的分錄是借應付賬款貸銀行存款 這樣對嗎 那是不是入庫存商品啊



要看你實際收到貨物了沒有
2019 08/10 14:21

84784971 

2019 08/10 14:26
收到了

辜老師 

2019 08/10 14:28
那庫存商品也要入賬的

84784971 

2019 08/10 14:37
那做什么分錄
就是收到了商品,沒有抵扣發票,收到了發票,沒有抵扣,抵扣了又怎么樣

辜老師 

2019 08/10 14:43
沒有發票的,暫估入賬,借,庫存商品,貸,暫估應付款
收到發票沒有抵扣,借,庫存商品,應交稅費~待認證進項稅,貸,應付賬款
認證了,借,應交稅費~應交增值稅~進項稅,貸,應交稅費~待認證進項稅

84784971 

2019 08/10 14:47
那收到了又抵扣了啊

辜老師 

2019 08/10 14:52
收到就抵扣了,借,庫存商品,應交稅費~應交增值稅~進項稅,貸,應付賬款

84784971 

2019 08/10 15:03
我們轉的公賬但是老板不要進項票

84784971 

2019 08/10 15:04
貨我們收到的,這種情況怎么做分錄

辜老師 

2019 08/10 15:10
是不要發票,還是不想抵扣

84784971 

2019 08/10 15:13
不要發票

辜老師 

2019 08/10 15:16
不要發票,你這個成本就不能稅前扣除了

84784971 

2019 08/10 15:19
我們的進項票多了
,所以老板沒有要發票

辜老師 

2019 08/10 15:26
你不要發票,那到時候結轉到主營業務成本,這個成本不能在所得稅前扣除的

84784971 

2019 08/10 15:33
老師,你看我這筆分錄對不對,我們收到了他們的發票但是還沒抵扣

辜老師 

2019 08/10 15:42
你不想抵扣,可以讓對方開普通發票
