問題已解決
我司開發票給對方,我司要怎么做賬?



借應收賬款貸主營業務收入應交稅費
2019 08/07 17:48

84784986 

2019 08/07 17:49
如果是補開以前月份的發票呢??

84784986 

2019 08/07 17:50
摘要怎么寫?

郭老師 

2019 08/07 17:53
之前沒有做無票收入,寫確認xx業務收入,不要體現補開。要不會有滯納金

84784986 

2019 08/07 17:54
無票收入怎么做賬呢?

郭老師 

2019 08/07 17:55
借應收貸主營業務收入應交稅費
和有發票的一樣做

84784986 

2019 08/07 17:56
那無票收入在摘要怎么體現呢?

郭老師 

2019 08/07 17:57
確認xx收入(無票),

84784986 

2019 08/07 18:00
謝謝老師

郭老師 

2019 08/07 18:10
不用客氣的,
