問題已解決
昨年的航天信息年技術服務費280元,因為增值稅一直夠抵扣,所以沒有做抵扣的分錄,那今年還可以抵扣嗎?



這個是不可以在今年抵扣了。我這邊是這樣的規定,建議您可以咨詢一下您公司的專管員,看看當地的情況。
2019 08/01 10:11

84784948 

2019 08/01 10:21
但是之前取得的時候,納稅申報填了的,然后做賬借:管理費用 貸:銀行存款。只是一直沒有實際抵減這一部分稅額

張艷老師 

2019 08/01 10:23
這樣的話,就沒有問題了,可以無限期抵減增值稅了。

84784948 

2019 08/01 10:26
那么我現在想抵扣這280,該怎么做賬呢?

張艷老師 

2019 08/01 10:29
借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款)【如果是小規模納稅人的話,用應交稅費--應交增值稅科目】
貸:管理費用

84784948 

2019 08/01 10:31
昨年的這個費用,跨年了現在抵扣也還是直接沖損益管理費用可以嗎?

張艷老師 

2019 08/01 10:47
可以的,這個金額才280元,根據重要性原則,可以沖減當期的管理費用的。不用以前年度損益調整科目調整。

84784948 

2019 08/01 13:35
好的,知道了,謝謝老師!

張艷老師 

2019 08/01 13:37
您客氣了,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!
