問題已解決
招待費中住宿費專票已認證,發現對方作廢了,上月收到發票,我方已做進項稅轉出



那你現在是問分錄還是啥,招待費專票就不能抵扣
2019 07/17 16:48

84785025 

2019 07/17 16:52
作廢的發票怎么處理

84785025 

2019 07/17 16:53
分錄要怎么做

maize老師 

2019 07/17 16:56
你之前咋做的,現在就做科目不變數字是負數借銷售費用 負數 貸其他應付款 負數 進項稅額轉出

84785025 

2019 07/17 16:58
作廢的發票怎么處理呢

maize老師 

2019 07/17 17:00
作廢發票原則是需要退回的,你根據復印件做賬吧

84785025 

2019 07/17 17:06
我最開始是做的借:管理費用 和應交稅費 貸:銀行存款 然后又做了進項稅 轉出再將進項稅轉出轉入了管理費用 現在我要怎么做分錄

maize老師 

2019 07/17 17:10
現在做借管理費用 負數 借銀行,
