問題已解決
老師,預付了一筆公司裝修費。分錄:借:長期待攤費用 貸:銀行存款,對嗎



你好,有取得相應發票嗎?
2019 07/13 10:14

84784973 

2019 07/13 10:15
還沒取到,就先付了一筆錢

鄒老師 

2019 07/13 10:19
你好,那應當把借方改成預付賬款科目才是的

84784973 

2019 07/13 10:22
然后等裝修公司把發票開進來,才做借:長期待攤費用 貸:銀行存款。對嗎?

鄒老師 

2019 07/13 10:27
你好,取得發票,借;長期待攤費用,貸;預付 賬款

84784973 

2019 07/13 10:35
老師,是不是取得發票就可以在當月攤銷了?有規定的攤銷時間嗎?需要和固定資產有殘值嗎?

鄒老師 

2019 07/13 10:40
你好,從費用受益開始月份攤銷
這個是不需要預留殘值的

84784973 

2019 07/13 10:43
老師,有沒有規定一定在什么時間內攤銷結束的?

鄒老師 

2019 07/13 10:46
你好,沒統一規定,根據費用受益時間估計的

84784973 

2019 07/13 10:47
那老師,開始攤銷時,應該如何做分錄呢

鄒老師 

2019 07/13 10:55
你好,借;管理費用等科目,貸;長期待攤費用
