問題已解決
請問老師,如果暫估成本了,暫估的時候是\"借主營業務成本 貸應付賬款”。之后收到專票的時候應該做什么樣的分錄



1,先沖紅你暫估的分錄, 2,按照發票再做賬
2019 07/10 15:40

84785005 

2019 07/10 15:41
老師的意思是全額一致地沖銷,然后按正常處理對嗎

徐阿富老師 

2019 07/10 15:42
你好,是的,暫估的憑證,全額沖紅,再按照發票做賬

84785005 

2019 07/10 15:45
非常謝謝老師,順便請教下老師我們常說的企業的利潤率,是利潤/不含稅收入。這里的利潤是指凈利潤還是利潤總額?

徐阿富老師 

2019 07/10 15:55
你好,是利潤,不是凈利潤

84785005 

2019 07/10 15:56
就是利潤表上面的利潤總額對嗎

徐阿富老師 

2019 07/10 15:56
你好,是的,利潤表上面的利潤總額

84785005 

2019 07/10 16:03
非常謝謝老師!感激!!

徐阿富老師 

2019 07/10 16:05
不客氣,祝你成功,請為我五星評價,謝謝
