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小型微利企業,開了6%的技術服務費發票,是不是在增值稅納稅申報表附列資料(三)的第一列第三行填寫6%技術服務費的價稅合計金額?



你好,你們是差額征稅嗎
2019 06/27 10:57

84785011 

2019 06/27 11:51
增值稅是根據開票金額交稅

小惑老師 

2019 06/27 12:38
那不用填寫這個申報表的

小型微利企業,開了6%的技術服務費發票,是不是在增值稅納稅申報表附列資料(三)的第一列第三行填寫6%技術服務費的價稅合計金額?
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