問題已解決
應付職工薪酬工資,借方有余額,這個怎么調整賬務,也是去年的,今年需要調整



你好,是去年少計提了工資?
2019 06/24 09:40

84784991 

2019 06/24 09:42
我去年做社保費的時候,把企業和個人部分,全部預提了,管理費用增大了,應付職工薪酬里面的社保費有余額,這個今年怎么沖減?

鄒老師 

2019 06/24 09:54
你好,把個人部分紅沖,借;應付職工薪酬,貸;以前年度損益調整——管理費用

84784991 

2019 06/24 09:57
這個是少計提的工資嗎

84784991 

2019 06/24 09:59
以前年度損益調整需要轉利潤分配嗎?

鄒老師 

2019 06/24 10:07
你好,根據你描述 (把企業和個人部分,全部預提了,這個是多計提了),但是根據你之前描述(應付職工薪酬工資,借方有余額,說明是少計提了),以前年度損益調整需要轉利潤分配——未分配利潤的

84784991 

2019 06/24 11:59
好的,老師,我在問一下,以前年度損益調整,結轉到利潤分配——未分配利潤里面,是不是需要做會計分錄,要不月底結轉的話,財務系統會自動結轉至本年利潤里面,這樣就不對了是吧

鄒老師 

2019 06/24 12:00
你好,以前年度損益調整結轉到利潤分配——利潤分配是需要自己錄入相應分錄的
