問題已解決
老師。去年12月份多計提了工資。那多計提的那個工資現(xiàn)在要怎么做賬呢?



你好,沖銷多計提就是了
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整
2019 06/14 09:53

84784965 

2019 06/14 09:56
今年做賬的時候就寫借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整 就可以了是嗎?如果是上個月多計提工資,這個月也可以按照這個分錄來寫是嗎老師?

鄒老師 

2019 06/14 10:03
你好,還需要把 以前年度損益調(diào)整 科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
如果是上個月多計提了,那貸方就是管理費用等科目的

84784965 

2019 06/14 10:07
那現(xiàn)在要解決去年12月份多計提工資分錄,完整的會計分錄是要怎么寫呢?1、借:應(yīng)付工資---6000 貸:以前年度虧損調(diào)整 6000
2、借:以前年度虧損調(diào)整 6000 貸:利潤分配--未分配利潤 6000 這樣寫嗎?

鄒老師 

2019 06/14 10:07
你好,是的,是這樣做調(diào)整分錄

84784965 

2019 06/14 10:10
那上個月多計提的工資解決分錄是這樣嗎?借:應(yīng)付職工薪酬----工資3000 貸:管理費用----工資3000 就這樣嗎?還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎嗎

鄒老師 

2019 06/14 10:15
你好,需要沖銷多計提的工資,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

84784965 

2019 06/14 10:17
老師。可以麻煩幫我寫下分錄怎么寫嗎?

鄒老師 

2019 06/14 10:17
你好,借:應(yīng)付職工薪酬----工資3000 貸:管理費用----工資3000
借;管理費用,貸;本年利潤 3000

84784965 

2019 06/14 10:19
這個本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候點擊以后不是可以自己結(jié)轉(zhuǎn)成現(xiàn)在您寫的這個分錄了嗎?平時我點擊結(jié)轉(zhuǎn)損益時就會自己結(jié)轉(zhuǎn)了

鄒老師 

2019 06/14 10:22
你好,你只需要做這個分錄
借:應(yīng)付職工薪酬----工資3000 貸:管理費用----工資3000
管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是系統(tǒng)自動生成的
