問題已解決
老師,跨年沖紅發票怎么做賬務處理,重新開具的發票金額大于紅沖的,麻煩寫一下具體分錄。謝謝老師



你好
借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
借;庫存商品 貸;主營業務成本
2019 06/05 10:33

84785027 

2019 06/05 10:35
紅沖的發票不做賬務處理嗎

鄒老師 

2019 06/05 10:42
你好,這個就是紅沖發票的賬務處理啊
沖銷收入,沖銷成本

84785027 

2019 06/05 10:44
跨年的不用走以前年度損益調整嗎,不需要調整上年損益嗎

鄒老師 

2019 06/05 10:53
你好,你這個負數發票是今年開具,而不是去年開具,所以是做正常銷售結轉成本相反分錄的
