問題已解決
跨年沖紅的發票及重新開具發票的會計分錄應該怎么做呢?



你好 你是什么業務 說下
2019 03/07 14:49

84785021 

2019 03/07 14:58
是這樣的,我公司去年給客戶開了專票,對方也都抵扣認證了,現在由于一些原因,要沖紅發票,重新入賬的價格比之前開具的單價低。

84785021 

2019 03/07 14:59
我想請問對去年的收入和匯算清繳有什么影響?

meizi老師 

2019 03/07 14:59
你好 那跨年紅沖 涉及損益用以前年度損益調整 轉未分配利潤 然后按你重新開票的入賬

84785021 

2019 03/07 15:00
會計分錄應該怎么做您能給我說下嗎?

84785021 

2019 03/07 15:05
?借:應收賬款 ???(紅字)
貸:以前年度損益調整(紅字)
????應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(紅字)
?
?
結轉:
???借:利潤分配-未分配利潤
??????貸:以前年度損益調整

84785021 

2019 03/07 15:05
老師您看下,是這樣入賬嗎?

meizi老師 

2019 03/07 15:12
你好 是的 按上面的分錄 做

84785021 

2019 03/07 15:14
那去年的發票沖紅對2018年的匯算清繳有什么問題嗎?是不是收入要做調整呢?

meizi老師 

2019 03/07 15:33
你好 你去年已經做了暫估 可以稅前扣除 這個不用調增處理 你不是收到了發票 嗎

84785021 

2019 03/07 15:37
我是給對方單位開的發票,我確認收入,對方確認成本,

84785021 

2019 03/07 15:38
2018年開具的發票,對方單位要調價,2049年讓我發票沖紅,重新開具發票,降低單價

meizi老師 

2019 03/07 15:44
調價 你們就沖發票重新開

84785021 

2019 03/07 15:46
那對2018年的匯算清繳的收入有影響嗎?

meizi老師 

2019 03/07 15:56
你好 會 你不是按的高價入的18年收入

84785021 

2019 03/07 15:58
不明白,2018年高價入的,2019年沖紅,然后再低價開出去。

84785021 

2019 03/07 15:59
2018年匯算清繳是否要調整,如何調整

meizi老師 

2019 03/07 16:14
你好 你跨年紅沖18年的收入 用以前年度損益調整 不需要調整 按你實際確定的收入交稅
