問題已解決
老師,這個月收到進項發票,錢沒有付的會計憑證怎么做 就是說單位購買東西,票已收到未付款的會計憑證處理



借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅。貸:應付賬款-XX
2019 05/31 10:46

84784966 

2019 05/31 10:51
下個月付款的時候再沖減對嗎

84784966 

2019 05/31 10:52
借應付賬款-xx貸銀行存款

答疑陳園老師 

2019 05/31 10:56
是的,就是做這樣一筆分錄。

老師,這個月收到進項發票,錢沒有付的會計憑證怎么做 就是說單位購買東西,票已收到未付款的會計憑證處理
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