問題已解決
請問老師,稅務局代開發(fā)票,作廢了稅繳納了,現(xiàn)在退稅回來了,怎么做會計分錄



借銀行存款 貸應交稅費
2019 05/23 09:30

84784982 

2019 05/23 09:34
應交的稅費是銷項還是進項,明細呢

玲老師 

2019 05/23 09:36
你好 就是你交時的相反分錄

84784982 

2019 05/23 09:38
當時沒有入賬

84784982 

2019 05/23 09:38
沒有做這筆分錄呢

玲老師 

2019 05/23 09:45
你好 那你是小規(guī)模嗎

84784982 

2019 05/23 09:47
不是

玲老師 

2019 05/23 09:53
開票 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
期末結轉(zhuǎn) 借 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
交稅 借未交增值稅貸銀行存款
退稅 借銀行存款 貸未交增值稅
