問題已解決
公司購買辦公家具,去年11月已付款,未收到發票,這個月收到增值稅專用發票并認證后怎么做分錄?



你好,去年做了,借預付賬款,貸銀行存款,現在借固定資產,應交稅費,貸預付賬款
2019 05/10 21:23

84785039 

2019 05/10 21:29
去年分錄是借:應付賬款
貸:銀行存款,現在要怎么做?

84785039 

2019 05/10 21:49
老師麻煩看到新問題,告知下我,現在

莊老師 

2019 05/10 22:37
你好,貸方換成應付賬款
