問題已解決
一般納稅人公司我公司已認證抵扣,收到對方公司開具的紅字專用發票,公司還未付款,分錄要怎么做?,公司付款了銀行收到對方公司的款項分錄怎么做?



借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費,應交增值稅進項轉出,
如果是購買貨物的做這一個
如果付款的話,對方給你退錢回來的,把應付賬款改成銀行放款就可以了。
2023 02/18 18:03

84784978 

2023 02/18 18:06
但是我已經結轉了成本了,

84784978 

2023 02/18 18:06
這種情況的話外賬怎么做?內賬又怎么做?

84784978 

2023 02/18 18:07
上面開的是紅字票,金額是負數,那我做賬的時候也填負數嗎?

郭老師 

2023 02/18 18:13
借庫存商品,借主營業務成本,負數
購入內賬怎么做的寫一下?

84784978 

2023 02/18 18:20
但是我銀行收到了他的退款,就像上面做這樣做分錄銀行存款怎么做呢?外賬

郭老師 

2023 02/18 18:23
借銀行
貸庫存商品
應交稅費應交稅費進項轉出
借庫存商品貸主營業務成本

84784978 

2023 02/18 18:26
內賬也是結轉了成本

84784978 

2023 02/18 18:27
先用應付賬款過渡在銀行付的款,再結轉的成本

84784978 

2023 02/18 18:29
如果是生產型企業的話,如果對方退貨的話,生產期間那些成本不用沖銷做紅沖分錄是吧,就直接做紅字借主營業務成本負數帶庫存商品負數就可以了吧?

郭老師 

2023 02/18 18:33
是的
生產企業一樣的全部紅沖
原路沖回來的

84784978 

2023 02/18 18:35
不懂,生產型企業的話,應用環節不是
借生產成本-基本生產成本
貸:原材料
再結轉生產成本,
借庫存商品
貸生產成本-基本生產成本,
貸生產成本-生產人員工資
這個環節也要做負數分錄嗎?

郭老師 

2023 02/18 18:39
對的
也得做
就是之前做了什么
全部紅沖

84784978 

2023 02/18 19:42
錯了吧,他給我退貨了,我可以在賣給別人啊,生產環節為什么要做紅沖分錄呢?,直接把主營業務成本
貸庫存商品
做紅字分錄不就可以了

郭老師 

2023 02/18 19:49
你自己問錯了吧
花
一般納稅人公司我公司已認證抵扣,收到對方公司開具的紅字專用發票,公司還未付款,分
你問的是你退貨
你退給別人
你都退回去
了
咋銷售給別人

84784978 

2023 02/18 19:51
后面問的是第2個問題,不是同一個問題

郭老師 

2023 02/18 19:51
沖收入
借庫存商品,借主營業務成本負數,
