問題已解決
老師,公司購買設備,合同和對方開的發票金額一致,因降稅,中間產生了一個差價,和對方協商,優惠了一部分錢,請問,優惠的這部分錢如何記賬?



您好,您應該是根據實際發票金額付款的吧
2019 04/29 20:07

84784961 

2019 04/29 20:09
理論上應該根據實際發票金額付款,但我們那部分錢想扣除

84784961 

2019 04/29 20:13
扣除的這部分錢如何從在建工程中轉出

文老師 

2019 04/29 20:26
您的意思就是還按原來對金額開票嗎

84784961 

2019 04/29 20:28
發票已開,和合同價是一致的

文老師 

2019 04/29 20:30
實際有扣除的是嗎

84784961 

2019 04/29 20:31
是的

文老師 

2019 04/29 20:32
那就需要沖減在建工程

84784961 

2019 04/29 20:33
對啊,如何沖減呢

文老師 

2019 04/29 20:54
借銀行存款借在建工程負數
