問題已解決
公司之前采購的材料發票沒到都是暫估入庫的,但是現在對方開回來的發票上有些材料的名稱和數量跟入庫的材料不太對得上,這種情況該怎么做???



你好,按照實際發票上調整 把之前暫估沖紅,按照實際取得發票重新入賬
2019 03/30 15:51

84784978 

2019 03/30 15:54
金額對得上,但發票上的材料數量跟實際入庫的對不上

84784978 

2019 03/30 15:58
我是不是可以只沖應付賬款—暫估入賬的科目,然后安發票上的領導入賬。然后不用沖原材料,再重入原材料了呢??

84784978 

2019 03/30 16:04

小惑老師 

2019 03/30 16:08
不是的,要把原材料和暫估都沖掉,你不是數量不對,調整就是原材料科目

84784978 

2019 03/30 16:12
我賬上是按實際入庫數量暫估入賬的,對方開的發票上的數量是他們瞎籌的,他們只是把金額籌對就是

小惑老師 

2019 03/30 16:37
噢,那這種情況,你就把進項稅額做一下就可以,或者直接做了沖紅暫估分錄,再按照有稅額的做

84784978 

2019 03/30 17:58
那我上面做的分錄可以的嗎???

小惑老師 

2019 03/30 18:12
上面的分錄可以這樣處理的

84784978 

2019 04/01 15:07
那如果這樣沖了以后,應付賬款—暫估入庫的貸方還有幾角錢的余額該怎么做呢???
