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去年的暫估成本今年發票開過來怎么沖了



沖減去年的暫估,然后按發票入賬
2019 03/12 19:34

84784977 

2019 03/12 19:34
會計分錄怎么寫?

辜老師 

2019 03/12 20:22
借:原材料 負數 貸:暫估應付款 負數
借:原材料 應交稅 費—應交增值稅—進項稅 貸:應付賬款
如果商品已經被銷售出去,發票的金額與暫估的金額有差額,在按差額補結轉主營業務成本

去年的暫估成本今年發票開過來怎么沖了
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