問題已解決
老師,這筆分錄是老師,這筆是稅務代開發票,您看下我分錄做的對不對



你好,
借:銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅金—應交增值稅
借:應交稅金—應交增值稅
貸:應交稅金—未交增值稅
繳納增值稅
借:應交稅金—未交增值稅
貸:銀行存款
2019 03/08 09:48

84785007 

2019 03/08 09:54
您這分錄是不是多寫了

月月老師 

2019 03/08 09:56
你好,如果你用未交增值稅是需要有轉的一步,如果不用未交增值稅,可以
借:銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅金—應交增值稅
繳納增值稅
借:應交稅金—應交增值稅
貸:銀行存款

84785007 

2019 03/08 10:06
我一定要按規定的來做,您告訴我正確應該怎么做,我調整一下,麻煩您了

月月老師 

2019 03/08 10:11
你好,
借:銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅金—應交增值稅
繳納增值稅
借:應交稅金—應交增值稅
貸:銀行存款
這個分錄就可以,年底再轉未交增值稅,一年轉一次就行。

84785007 

2019 03/08 10:17
老師,這是我去年做的憑證,年底肯定是沒轉,您看我現在該怎么做呢?

月月老師 

2019 03/08 10:23
你好,你做一筆
借:應交稅金—未交增值稅
貸:應交稅金—應交增值稅
要不今年的應交增值稅不好看
還有小規模不要設銷項稅額,就是二級科目。

84785007 

2019 03/08 10:35
老師,今年已開帳,還能更改嗎?

月月老師 

2019 03/08 10:38
你好,科目設置明年再改,結轉現在就改。
