問題已解決
公司是小規模納稅人,12月收了200萬的綠化工程款,沒有開具發票,需要上繳稅款嗎?賬務怎么處理?



按照3%征收率繳納增值稅。
借:銀行存款 200
貸:主營業務收入200/(1+3%)
應交稅費-應交增值稅(銷項)200/(1+3%)*3%
2019 01/03 14:48

84785016 

2019 01/03 15:05
預繳稅款的分錄怎么做?

恩熙老師 

2019 01/03 15:07
一、預繳稅款會計分錄:
借:應交稅費——預交增值稅
貸:銀行存款
月末,企業應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目,
借記:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——預交增值稅
