問題已解決
公司注銷環節,賬上掛著應付職工薪酬5000在借方,好幾年前的,應該是工資沒有計提就發放了,分錄怎么做?



借管理費用(利潤分配) 貸應付職工薪酬
2018 12/21 12:17

84784957 

2018 12/21 12:28
老師,這可是幾年前的了,應該通過以前年度損益調整吧

老江老師 

2018 12/21 12:28
直接列入利潤分配也可以!

84784957 

2018 12/21 12:30
那我做的分錄,借方以前年度損益調整5000,貸方其他應付款5000,借方利潤分配一未分配利潤5000,貸方以前年度損益調整5000

84784957 

2018 12/21 12:30
這樣做對嗎<br><br>

老江老師 

2018 12/21 12:31
可以的!(注銷了,并不需要全部按規定處理)

84784957 

2018 12/21 12:37
那么科目余額表中應交附加稅,印花稅在借方,是不是以前年度繳納了沒有計提,也可以用這個分錄?

老江老師 

2018 12/21 12:37
是的,同樣的處理方法!

84784957 

2018 12/21 12:46
老師,那么企業注銷庫存商品有35萬,孩如何處置做分錄呢?這個得開票是嗎?可是開給誰呢?

老江老師 

2018 12/21 17:26
不用開票,可以視同銷售!
