問題已解決
原來的會計把我公司17年第一季度的所得稅,4月份繳納的,把應(yīng)提的所得稅做成了借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅。請問老師現(xiàn)在我應(yīng)如何調(diào)整?若不調(diào)整有何影響?



你好,紅字沖銷重做一張分錄
2018 12/16 23:12

84785017 

2018 12/17 07:30
那是17年發(fā)生的了若現(xiàn)在紅沖不是會影響18年的利潤了嗎

莊老師 

2018 12/17 08:16
你好,其實所得稅匯清前可以這樣做,
