問題已解決
當月計提的工資在應付職工薪酬科目,當月該科目需要將金額轉到其他應付款嗎?還是說可以不轉等下個月發放時直接平,如果計提的當月不結轉那么該科目就會有余額,會不會有影響



等下月發放時做平就可以了,沒影響
2018 11/29 14:24

84784981 

2018 11/29 14:27
那我本月就轉到其他應付款也是可以嗎?

佟老師 

2018 11/29 14:30
不用啊,就計提分錄做完了就可以了

84784981 

2018 11/29 14:31
跨年了也沒有關系啊?

佟老師 

2018 11/29 14:43
是啊,跨年了也沒有關系,很正常的
