問題已解決
我們開了票,對方只付了一部分錢給我們,剩余部分用車來代替,用車代替的那部分對方說他們開紅字發票給我們,這樣行不行?



你好!不可以的。這樣的其實應該對方開銷售車輛的發票給你們。
2018 11/28 16:38

84784971 

2018 11/28 16:40
可是對方不想給錢,就只想用車來抵扣這部分應該給我們的錢

宋生老師 

2018 11/28 16:44
你好!是啊。他銷售這個車給你,你們用應收款抵減車的應付款。

84784971 

2018 11/28 16:47
不需要再開什么紅字發票嗎?也不需要其他什么手續嗎?可是合同上簽的金額沒有收到那么多呀,那么公賬里就差那部分錢呀

宋生老師 

2018 11/28 16:49
你好!不需要啊。你這不是開紅字啊。應該是雙方開發票。

84784971 

2018 11/28 17:19
我們開發票的話車那一部分也要開發票確認收入嗎?對方開發票又怎么開呢?

宋生老師 

2018 11/29 09:04
您好!不是,是對方確認車的收入。你們是確認固定資產-車輛

84784971 

2018 11/29 09:55
這個車我們要不要確認收入呢?還是沒懂

宋生老師 

2018 11/29 09:59
您好!這個車是對方賣給你們。你們入固定資產。

84784971 

2018 11/29 10:02
不是賣給我們的,是他們差我們錢,把車抵給我們的,我們不用付錢

宋生老師 

2018 11/29 10:02
您好!是的。我明白。但是實際上相當于他賣給你們。然后你們欠他的錢,跟他現在欠你們的錢抵減了

84784971 

2018 11/29 10:05
我們已經開了全部的票給他們,車的這部分要不要確認收入呢?

宋生老師 

2018 11/29 10:08
您好!車是他們賣給你,她們開發票給你

84784971 

2018 11/29 10:11
分錄要怎么寫呢

宋生老師 

2018 11/29 10:16
你好!借固定資產 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款。
然后你們應收跟應付對沖
借應付賬款 貸應收賬款。就平了。

84784971 

2018 11/29 10:18
可以這樣對沖嗎?會不會被稅務稽查啊?

宋生老師 

2018 11/29 10:22
你好!可以的。這個沒關系

84784971 

2018 11/29 10:28
噢噢,不過只有一輛車公司會要,其他幾輛老板會把它賣了,這個怎么處理呢?

宋生老師 

2018 11/29 10:41
您好!這個你再做銷售處理。

84784971 

2018 11/29 10:42
是其他業務收入還是營業外收入呢?

宋生老師 

2018 11/29 10:43
您好!是其他業務收入了。

84784971 

2018 11/29 10:44
噢噢,那要賣的那些車要不要計提折舊呢?

宋生老師 

2018 11/29 10:44
你好!可以不用計提折舊。

84784971 

2018 11/29 10:45
這個分錄要怎么寫呀?

宋生老師 

2018 11/29 10:47
你好!對了,如果你打算銷售的話,那你收到那些車的時候,計入庫存商品。不要入固定資產

84784971 

2018 11/29 10:48
好的,分錄要怎么寫呀

宋生老師 

2018 11/29 10:51
你好!銷售的時候,借銀行存款等 貸其他業務收入 應交稅費-應交增值稅
然后借其他業務成本 貸庫存商品

84784971 

2018 11/29 10:52
噢噢,明白了,謝謝老師咯

宋生老師 

2018 11/29 10:53
你好!不用客氣的了。
