問題已解決
暫估的時候是,借:庫存商品 16萬 貸:應付賬款_暫估款16萬,借:主營業務成本16萬貸:庫存商品16萬,現在收到發票9萬,如何沖暫估入賬???



借;應付賬款_暫估款16萬, 貸;庫存商品 16萬
借;庫存商品 9萬 貸;應付賬款 9萬
借;庫存商品 7萬 貸;主營業務成本 7萬
2018 11/09 17:08

84785005 

2018 11/09 20:52
老師,我這個暫估16萬的發票,現在是來了9萬,后面還有一部分還沒有拿過來呢

鄒老師 

2018 11/09 20:53
你好,沒有拿過來的部分金額是多少

84785005 

2018 11/09 22:35
七萬多

鄒老師 

2018 11/10 09:30
你好,那應當次月月初先把16萬暫估的沖銷,然后根據9萬做購進分錄,同時對7萬多沒有到的部分做暫估入庫處理

84785005 

2018 11/12 07:10
老師,庫存暫估的商品已經結轉出庫了,再沖掉庫存商品就成負數了啊

鄒老師 

2018 11/12 08:25
你好,把7萬多的暫估入庫了,就不會導致庫存商品負數啊
