問題已解決
老師好,咨詢個問題!就是我們公司有一個部門的員工全部轉給了合作公司,然后我們公司代合作公司支付了一個月的工資,合作公司也將這筆工資款打給我們公司,我們還給他們開了服務費發票,現在這筆工資的進出該怎么入賬呢!我們不是人力資源公司



借:銀行存款 貸:其他業務收入 貸:應交稅費
2018 11/01 15:09

84785027 

2018 11/01 15:11
老師,那我發出呢?該怎么做呢?

文文老師 

2018 11/01 15:18
借:其他業務成本 貸:銀行存款
