問題已解決
我們是農民專業合作社,使用農民專業合作社科目,里面沒有其他應付款,法人墊付的錢怎么怎么寫會計分錄呢?



你好,合作社可設置會員往來科目
2018 10/31 15:46

84785008 

2018 10/31 15:51
墊付工資或管理費用,借管理費用_辦公費 1000 應付職工薪酬_工資5000
貸成員往來_張三6000

84785008 

2018 10/31 15:53
是這樣嗎

莊老師 

2018 10/31 16:00
你好,用現金還是銀行存款

84785008 

2018 10/31 16:22
法人墊付款以后還可能現金還也可能是銀行存款

84785008 

2018 10/31 16:26
法人先把錢墊上

莊老師 

2018 10/31 16:49
用現金墊,借現金,貸其他應付款一法人

莊老師 

2018 10/31 16:51
其他應付款沒有,也可用成員往來一法人

莊老師 

2018 10/31 16:52
報銷時,借管理費用一辦公費1000,應付職工薪酬一工資5000,貸現金6000
