問題已解決
本月收到進項票,與上月暫估入賬金額的差額,如何處理?會計分錄怎么做?



你好
根據發票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據發票入賬
借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2018 10/15 11:58

84785038 

2018 10/15 12:01
根據發票沖暫估,暫估有余額怎么辦?

鄒老師 

2018 10/15 12:02
你好,根據原來暫估的金額沖銷,怎么會暫估還有余額呢

84785038 

2018 10/15 12:07
因實際進項票與暫估金額有差,沖暫估后,是否應按差額調節成本?如調節,分錄怎么做?

鄒老師 

2018 10/15 12:10
你好,如果之前結轉的成本金額有錯誤,需要調整
借;主營業務成本 貸;庫存商品 或相反分錄
