問題已解決
這個月繳納上個月的增值稅需要做計提嗎?怎么做分錄?



你好,是小規模還是一般納稅人?
2018 09/26 11:32

84784957 

2018 09/26 11:33
一般納稅人~繳納3萬塊稅費

鄒老師 

2018 09/26 11:33
你好
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款

84784957 

2018 09/26 11:36
我們以前會計賬戶都是借:應交稅費_應交增值稅(銷項稅額),貸:應交稅費-已交稅金
月初扣款直接做,借應交稅費-已交稅金,貸:銀行存款。這樣可以嗎?

鄒老師 

2018 09/26 11:37
你好,不可以的,結轉未交增值稅應當做這個分錄 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅

84784957 

2018 09/26 11:38
那現在要是做可以不用按照她以前的來做是吧?沒有什么影響吧?

鄒老師 

2018 09/26 11:39
你好,是的,你需要按正確方式結轉未交增值稅的

84784957 

2018 09/26 11:40
老師按你那個借:應交增值稅(轉出未交增值稅)這個借方一直在掛著嗎?啥時候消掉?

鄒老師 

2018 09/26 11:40
你好,一直有余額,不需要消掉

84784957 

2018 09/26 11:42
那年末需要做銷項和進項結轉分錄嗎?

鄒老師 

2018 09/26 11:43
你好,不需要把進項,銷項稅額沖平的

84784957 

2018 09/26 12:07
年底不需要把銷項沖平?

鄒老師 

2018 09/26 12:08
你好,是的,年底也不需要把 進項,銷項余額沖平的

84784957 

2018 09/26 12:10
那做結轉這個摘要咋寫?

鄒老師 

2018 09/26 12:50
你好,可以寫結轉未交增值稅

84784957 

2018 09/28 10:10
那就是之前會計一直做已交稅金,從這個月開在增明細應交稅費-轉出未交和應交稅費-未交增值稅,這樣可以嗎?就不按照之前的已交稅金來做了?

鄒老師 

2018 09/28 10:30
你好,已交稅金是預交稅款所采用的科目
結轉,繳納是這樣做分錄
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款

84784957 

2018 09/28 16:27
那計提的附加稅摘要也是寫"結轉本期附加稅"?然后借:稅金及附加,貸:應交稅費-城建稅,應交稅費-教育費附加,應交稅費-地方教育費附加?

鄒老師 

2018 09/28 16:34
你好,計提附加稅摘要是 計提稅款
