問題已解決
貨已收,發票未開分錄怎么做



你好 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估
2018 09/18 14:50

84784947 

2018 09/18 14:51
是貨已收??钜迅?,發票未到。

鄒老師 

2018 09/18 14:56
你好,發票未到,貨物到了就是需要做暫估入庫的
借;預付賬款 貸;銀行存款
借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估

84784947 

2018 09/18 14:59
企業中途建賬,只在預付賬款哪里錄取了數據。然后銀行存款按截止點做的期初數據。請問正確的處理方式是怎樣的呢?

84784947 

2018 09/18 14:59
內賬

鄒老師 

2018 09/18 15:02
你好,需要把上一年的期末余額作為今年期初余額,然后做今年分錄才是的

84784947 

2018 09/18 15:04
以前內賬沒人做,我才接手

84784947 

2018 09/18 15:04
內賬以前就一個出納記了點流水賬。

鄒老師 

2018 09/18 15:04
你好,那需要把之前所有內賬經濟業務補上才是的

84784947 

2018 09/18 15:05
補起不太可能了,時間太久了,

84784947 

2018 09/18 15:06
加上很多單據都不在了

鄒老師 

2018 09/18 15:06
你好,那你就需要所有內賬科目的期初余額才可以建賬的
