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問題已解決

銀行付貨款,貨已入庫,但未收到發票,怎么做會計分錄

84784960| 提問時間:2022 09/24 16:45
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,未收到發票需要做暫估入賬處理   1、當月,材料或商品暫估入庫,以入庫單或收料單作為附件:   借:原材料/庫存商品     貸:應付賬款——暫估應付款   2、次月或下幾個月,收到發票后先進行沖銷,沖銷可以不用附件:   借:原材料/庫存商品(紅字金額)     貸:應付賬款——暫估應付款(紅字金額)   按照一般規定,次月的月初要紅字沖回。但是在實際工作當中,如果當月發票沒到,月初沖回月底再暫估,工作量較大。因此,一般都是等到發票到了以后才沖回的。
2022 09/24 16:49
84784960
2022 09/24 17:03
那銀行已經付款了,憑證沒看到體現付款
84784960
2022 09/24 18:51
1,原材料付款時候:借:預付賬款,貸:銀行存款。2.原材料入庫的時候:借:原材料,貸:應付賬款--暫估應付款。3.幾個月后收到發票的時候:借預付賬款(紅字),貸:應付賬款--暫估應付款(紅字)。老師可以這樣做分錄么?
小小霞老師
2022 09/24 22:28
你那個也可以,但是做原材料入庫顯得有點復雜了,那你按這個邏輯處理,你看下能不能理解呢 1、支付款項時 借:預付賬款 貸:現金(銀行存款) 2、收到材料且未附發票時 借:原材料-暫估 貸:預付賬款 3、收到發票時 借:原材料-明細科目 應交稅金-增值稅(進項稅) 貸:原材料-暫估
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