問題已解決
老師,發包方是A,承包方是B,B又把勞務部分給了我們C,現在A要直接把農民工工資給我們個人卡,B要求我們把A發放的工資金額給他們開發票,現在我們該怎么做賬



你好,可以的呀,你開發票給他確認收入就行了。
07/10 15:07

84784959 

07/10 15:11
這個我應該怎么做分錄

宋生老師 

07/10 15:13
借應收賬款,貸主營業務業務收入,應交稅費=應交增值稅-銷項稅

84784959 

07/10 15:18
那發包方把工資打到我們員工卡里,我該怎么沖應收

宋生老師 

07/10 15:18
你好,這個你們借主營業務成本,貸應付職工薪酬
然后借應付職工薪酬,貸應收賬款。

84784959 

07/10 15:27
老師,因為承包方合同是2024年底竣工,發包方讓提供去年的人員工資,我們去年的人員工資相當于我們自己發過了,現在就算甲方發給個人,也是讓轉回給法人,法人再打回公司,這種情況我該怎么做分錄

宋生老師 

07/10 15:31
你好,你們自己發過來是怎么發的?有沒有申報過?

宋生老師 

07/10 15:31
是法人代付的嗎?還是怎么樣?

84784959 

07/10 15:35
去年工資就是我們公司公戶正常發給員工,又申報,也有社保

宋生老師 

07/10 15:38
你好,這樣子的話,你在法人打回來的時候就當做收款就行了。你已經做過成本了。

宋生老師 

07/10 15:39
借其他應收款貸應收賬款。

84784959 

07/10 15:43
好的,謝謝老師

宋生老師 

07/10 15:43
你好,不用客氣的了。
