問題已解決
老師這個月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄



?同學您好,很高興為您解答,請稍等
07/10 03:46

董孝彬老師 

07/10 04:03
您好,6 月
付款:借:預付賬款 貸:銀行存款
到貨暫估(按預估全額):
自用:借:固定資產 貸:預付賬款(已付金額)
待售:借:庫存商品 貸:預付賬款(已付金額)
7 月
沖銷 6 月暫估(紅字同暫估分錄,只是金額為負)
按發票入賬:
自用:借:固定資產、應交稅費(進項稅額) 貸:預付賬款
待售:借:庫存商品、應交稅費(進項稅額) 貸:預付賬款
