問題已解決
老師您好,我6月更正了24年12月增值稅,然后補交了增值稅款,現在是6月產生的增值稅和附加稅,我已經怎么做賬合適呢



你好,這個你是增加了收入,增加的稅金嗎
07/09 16:15

84784994 

07/09 16:17
是的,我反結賬確認了未開票收入,然后重新更正了所有的申報表,現在6月交了稅款,我附加稅都計提了,但是增值稅我現在用了未交增值稅這個科目,我的這個科目余額就不合適了

宋生老師 

07/09 16:20
你好,這個沒問題的,你用未交增值稅也是可以的。

84784994 

07/09 16:21
但是未交增值稅科目有余額我的意思是

宋生老師 

07/09 16:21
你好,你交完了他就沒有余額了呀。

84784994 

07/09 16:25
我交了也有

84784994 

07/09 16:27
我的分錄是借應交稅費-未交增值稅貸方是銀行存款,這樣的我的余額還是有數的

宋生老師 

07/09 16:27
你好,正常是沒有了的,除非你這個月又新計提了。

84784994 

07/09 16:28
但是我這個月計提新的,我都可以對上的
,就是下個月實際繳納的也就是這些數字

84784994 

07/09 16:28
老師那您看我這個做增值稅的分錄合適不

宋生老師 

07/09 16:32
你好,是的,就是這樣
你做的是沒問題的。
