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老師,有這么個情況,3月份開了一張票10100,錢已到賬,記賬借:銀行存款,貸:主營業務收入,增值稅。可是5月份重新評估的,又從新開了一張票6888,并且從銀行賬戶退回3212,7月份弄2季度的賬才發現,7月份紅沖了3月份開的10100的票, 該怎么記賬呢?有些懵



5月份借預收賬款貸銀行存款
借應收賬款6888
貸主營業務收入,應交稅費,
7月份借預收賬款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數。
07/09 16:15

老師,有這么個情況,3月份開了一張票10100,錢已到賬,記賬借:銀行存款,貸:主營業務收入,增值稅。可是5月份重新評估的,又從新開了一張票6888,并且從銀行賬戶退回3212,7月份弄2季度的賬才發現,7月份紅沖了3月份開的10100的票, 該怎么記賬呢?有些懵
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