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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,24年暫估了一筆費(fèi)用借:管理費(fèi)用 150000貸:其他應(yīng)付款 150000 業(yè)務(wù)實(shí)際沒(méi)有發(fā)生,做24年匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)15萬(wàn)調(diào)增出來(lái)繳納企業(yè)所得稅了,那我25年怎樣做賬務(wù)處理把其他應(yīng)付款的貸方150000平掉?



你好,這個(gè)現(xiàn)在更正12月的憑證做紅字沖減,然后再去更正匯算清繳,因?yàn)槟氵@個(gè)是虛擬的。
07/08 11:25

84785002 

07/08 11:30
怎么更正規(guī)匯算清繳,15萬(wàn)已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅了

宋生老師 

07/08 11:31
你好,你更正憑證就可以了。
補(bǔ)一個(gè)憑證進(jìn)去。
匯算最終不補(bǔ)稅和退稅,不用處理問(wèn)題也不大。

84785002 

07/08 11:34
更正憑證怎么做分錄?

宋生老師 

07/08 11:35
你好,你要去24年更正,跟你暫估是一樣的分錄。
金額也負(fù)數(shù)。

84785002 

07/08 11:37
正是因?yàn)闀汗懒?5萬(wàn)所以沒(méi)交企業(yè)所得稅的,不然是要交企業(yè)所得稅的,所以做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增出來(lái)交了企業(yè)所得稅

宋生老師 

07/08 11:38
你好,對(duì),所以你做到12月,然后匯算補(bǔ)稅。沒(méi)關(guān)系的。現(xiàn)在就是這樣做。

84785002 

07/08 11:46
做到12月份那報(bào)表有改動(dòng)啊,已經(jīng)匯算清繳了,那不又還要更改已經(jīng)申報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表,這樣不會(huì)影響信用等級(jí)嗎?

宋生老師 

07/08 11:46
你好,是需要改年度的報(bào)表和憑證,但是匯算清繳的不用改。
