問題已解決
老師好,以前年度應付賬款貸方余額6800,現(xiàn)在對賬,不付款了,這個計入到什么科目合適呢



您好,這個轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
07/04 11:04

84785035 

07/04 11:15
老師好,這筆6800的進項發(fā)票已抵扣,也要做轉(zhuǎn)出嗎?

劉艷紅老師 

07/04 11:16
不用,這種可以抵扣的

84785035 

07/04 11:47
老師好,已抵扣的進項稅額,現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出,分錄怎么做合適?

劉艷紅老師 

07/04 11:48
借:成本或費用
貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
