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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,商貿(mào)企業(yè)自己的產(chǎn)品用于職工福利,計提時:借:**費(fèi)用—誰受益誰承擔(dān) 貸應(yīng)付職工薪酬—福利 結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)付職工薪酬_福利 貸主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣做對嗎



你好,對的,這個分錄沒問題。
07/04 10:05

84784981 

07/04 10:16
如果有進(jìn)項(xiàng)稅額的話是不是需要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的分錄怎么做,銷項(xiàng)稅的計算依據(jù)是按售價*稅率嗎

宋生老師 

07/04 10:18
你好,你如果做了銷項(xiàng),其實(shí)可以不用轉(zhuǎn)出。

84784981 

07/04 10:25
計提福利,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣

宋生老師 

07/04 10:27
你好,用于員工福利是不用抵扣
但是你也可以不用確認(rèn)銷項(xiàng)。

84784981 

07/04 10:28
能不能這樣做:借:應(yīng)付職工薪酬—福利
貸:庫存商品
然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

宋生老師 

07/04 10:28
你好,對,簡單方式就是這樣

84784981 

07/04 10:31
如果進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅率一樣的話都可以如果銷項(xiàng)稅率高的話還是不做銷項(xiàng)劃算

宋生老師 

07/04 10:33
你好,你直接轉(zhuǎn)出更好。

84784981 

07/04 10:42
老師轉(zhuǎn)出的話這樣做對嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

宋生老師 

07/04 10:44
這個是借,管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
