問題已解決
您好老師,我們是一般納稅人小微企業,我們24年匯算時彌補完虧損45萬之后的應納稅所得額是237萬,彌補之前的應納稅所得額是283萬,現在稽查要求調增利潤,如果調增30萬利潤是在彌補后的利潤的基礎上調整嗎?



你好
彌補虧損之前調增
先調整,然后再彌補虧損
283+30,然后一塊彌補虧損-45
07/02 11:45

84785025 

07/02 11:46
那就是還是沒有超過300,企業所得稅稅率還是5%對嗎

郭老師 

07/02 11:46
對的是的對的是的

84785025 

07/02 11:48
感謝老師

郭老師 

07/02 11:50
不用客氣,工作愉快
