問題已解決
老師請教下6月份收申請以前23年度增值稅及稅金的退稅,要怎么寫分錄呢(23年做增值稅及稅金申報(bào)并繳費(fèi),后期稅局發(fā)現(xiàn)我申報(bào)數(shù)據(jù)有誤,讓更正的),今年6月份我就申請退稅的



你好,你是多申報(bào)的收入了,導(dǎo)致多交的稅嗎
07/02 10:47

84785014 

07/02 10:58
是因?yàn)橹吧陥?bào)有兩筆開票是免稅收入,填錯(cuò)欄次造成的

宋生老師 

07/02 10:59
你好,那你賬上之前交增值稅是如何做的,就做相反的就可以了。

84785014 

07/02 11:00
知道了,去年的都匯算清繳了也這么做嗎

宋生老師 

07/02 11:01
你好,是的,這個(gè)不影響損益的。
